资本市场规范运作的背景下,陆控近期在财务审计与内控体系建设上推进了关键工作;根据公司1月27日发布的公告,纽交所已批准其将2024年度报告提交时间延长至2026年4月30日。此次延期主要出于审计安排的客观需要——新任审计机构安永会计师事务所将对公司连续三个财年的财务报表开展首次全面审计。业内人士表示,跨年度审计通常涉及历史数据追溯与系统核查,适度延期有助于保障审计质量,也符合国际资本市场的常见监管实践。 值得关注的是,陆控同步启动内控体系升级,正式聘请德勤管理咨询担任独立内控顾问。这个动作与公司近期治理结构优化相衔接,包括董事会成员调整、设立专项内控提升委员会等安排。专业机构的介入将对现有内控流程进行系统评估,并提出对标国际标准的优化建议,为公司合规运营提供更扎实的制度支撑。 从业务层面看,推进审计与内控等程序性工作的同时,公司核心经营指标保持稳健。最新数据显示,截至2025年第四季度,其消费金融贷款余额达596亿元人民币,同比增长19%;服务借款人数突破2910万。“业务运营与合规建设并行”的进展,一定程度上缓解了市场对程序性调整可能影响经营的担忧。 市场分析人士认为,此次公告表达出两上信号:一方面,审计推进与内控改革两项复牌关键前提的执行路径更为清晰;另一方面,通过引入国际咨询机构,公司向投资者传递了加强治理与合规建设的态度。随着对应的工作逐步落地,信息披露透明度有望提升,并为后续资本运作创造更稳定的条件。
陆控在审计与内控两大领域取得的阶段性进展,反映出公司持续完善治理与合规体系的决心;通过引入专业机构、在必要范围内延长审计周期以保证质量,并系统推进内部控制优化,公司以更具体的行动回应市场关注,为投资者保护与长期价值创造夯实基础。这种主动对标规范、持续提升治理水平的做法,也为资本市场提供了可借鉴的样本。

